打卡學(xué)習(xí)

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評(píng)論

曉黎:加油加油加油
2025-05-05
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【審計(jì)2025.6.8課后作業(yè)】
1. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在其質(zhì)量管理體系中設(shè)定哪三種角色,以保障該體系能夠得以恰當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)行?
2. 事務(wù)所要以什么樣的頻率向所有需要按照相關(guān)職業(yè)道德要求保持獨(dú)立性的人員獲取其已遵守獨(dú)立性要求的書面確認(rèn)?
3. 針對(duì)什么業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)鍵審計(jì)合伙人的輪換情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過建立關(guān)鍵審計(jì)合伙人服務(wù)年限清單等方式,管理關(guān)鍵審計(jì)合伙人相關(guān)信息,每年對(duì)輪換情況實(shí)施復(fù)核,并在全所范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行輪換?
4. 對(duì)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)定存在高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)和實(shí)施專門的質(zhì)量管理程序,并經(jīng)什么人員審批?
5. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)實(shí)行矩陣式管理,即結(jié)合所服務(wù)客戶的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì),以及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所(或分部)的地域分布,對(duì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)化設(shè)置,以什么為依據(jù)分派業(yè)務(wù)?
5. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核制定政策和程序,并對(duì)哪些業(yè)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核?
6. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所在執(zhí)行上市實(shí)體財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)與誰溝通質(zhì)量管理體系是如何為持續(xù)高質(zhì)量地執(zhí)行業(yè)務(wù)提供支撐的?
7. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)控活動(dòng)應(yīng)當(dāng)包括從會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)完成的項(xiàng)目中周期性地選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行檢查。在每個(gè)周期內(nèi),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目合伙人,至少選擇一項(xiàng)已完成的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。對(duì)承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù)的每個(gè)項(xiàng)目合伙人,檢查周期最長(zhǎng)不得超過幾年?
8. 項(xiàng)目合伙人和項(xiàng)目組其他成員可以成為本項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員或?yàn)轫?xiàng)目質(zhì)量復(fù)核提供協(xié)助嗎?
9. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以在同一年度內(nèi)交叉實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核嗎?
10. 某一項(xiàng)目的前任項(xiàng)目合伙人被委任為該項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前的冷卻期至少是多久?
1. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在其質(zhì)量管理體系中設(shè)定哪三種角色,以保障該體系能夠得以恰當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)行?
2. 事務(wù)所要以什么樣的頻率向所有需要按照相關(guān)職業(yè)道德要求保持獨(dú)立性的人員獲取其已遵守獨(dú)立性要求的書面確認(rèn)?
3. 針對(duì)什么業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)鍵審計(jì)合伙人的輪換情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過建立關(guān)鍵審計(jì)合伙人服務(wù)年限清單等方式,管理關(guān)鍵審計(jì)合伙人相關(guān)信息,每年對(duì)輪換情況實(shí)施復(fù)核,并在全所范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行輪換?
4. 對(duì)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)定存在高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)和實(shí)施專門的質(zhì)量管理程序,并經(jīng)什么人員審批?
5. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)實(shí)行矩陣式管理,即結(jié)合所服務(wù)客戶的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì),以及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所(或分部)的地域分布,對(duì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)化設(shè)置,以什么為依據(jù)分派業(yè)務(wù)?
5. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核制定政策和程序,并對(duì)哪些業(yè)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核?
6. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所在執(zhí)行上市實(shí)體財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)與誰溝通質(zhì)量管理體系是如何為持續(xù)高質(zhì)量地執(zhí)行業(yè)務(wù)提供支撐的?
7. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)控活動(dòng)應(yīng)當(dāng)包括從會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)完成的項(xiàng)目中周期性地選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行檢查。在每個(gè)周期內(nèi),對(duì)每個(gè)項(xiàng)目合伙人,至少選擇一項(xiàng)已完成的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。對(duì)承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù)的每個(gè)項(xiàng)目合伙人,檢查周期最長(zhǎng)不得超過幾年?
8. 項(xiàng)目合伙人和項(xiàng)目組其他成員可以成為本項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員或?yàn)轫?xiàng)目質(zhì)量復(fù)核提供協(xié)助嗎?
9. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以在同一年度內(nèi)交叉實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核嗎?
10. 某一項(xiàng)目的前任項(xiàng)目合伙人被委任為該項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前的冷卻期至少是多久?

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查看作業(yè)(0) 【審計(jì)2025.6.6課后作業(yè)】
1. 對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)而言,如果新控制實(shí)現(xiàn)了相關(guān)控制目標(biāo),且運(yùn)行了足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要測(cè)試被取代的控制嗎?
2. 在計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作時(shí),要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師尋找單獨(dú)或組合起來不構(gòu)成重大缺陷的控制缺陷嗎?
3. 如果一項(xiàng)控制缺陷存在補(bǔ)償性控制,注冊(cè)會(huì)計(jì)師就不應(yīng)將該控制缺陷評(píng)價(jià)為重大缺陷嗎?
4. 如果被審計(jì)單位在基準(zhǔn)日前對(duì)存在重大缺陷的內(nèi)部控制進(jìn)行了整改,但新控制尚未運(yùn)行足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何處理?
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷如何進(jìn)行溝通?
6. 如何確定內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的意見類型?
7. 注會(huì)如何處理非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷?
8. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在全所范圍內(nèi)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)行質(zhì)量管理體系,包括分所或分部嗎?
9.第20章習(xí)題。
1. 對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)而言,如果新控制實(shí)現(xiàn)了相關(guān)控制目標(biāo),且運(yùn)行了足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要測(cè)試被取代的控制嗎?
2. 在計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作時(shí),要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師尋找單獨(dú)或組合起來不構(gòu)成重大缺陷的控制缺陷嗎?
3. 如果一項(xiàng)控制缺陷存在補(bǔ)償性控制,注冊(cè)會(huì)計(jì)師就不應(yīng)將該控制缺陷評(píng)價(jià)為重大缺陷嗎?
4. 如果被審計(jì)單位在基準(zhǔn)日前對(duì)存在重大缺陷的內(nèi)部控制進(jìn)行了整改,但新控制尚未運(yùn)行足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何處理?
5. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷如何進(jìn)行溝通?
6. 如何確定內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的意見類型?
7. 注會(huì)如何處理非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷?
8. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)在全所范圍內(nèi)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)行質(zhì)量管理體系,包括分所或分部嗎?
9.第20章習(xí)題。

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