
管理費用發票沒到可暫估嗎?如可暫估分錄應怎么做
答: 可以暫估的,借:管理費用--暫估貸:其他應付款
老師,管理費用不夠可以暫估嗎?如果可以,暫估和紅沖的時候分錄分別怎么做
答: 你要,費用叫預提,不是暫估。如果費用已經開支,發票沒有到,可以計提,計提時借管理費用等 貸其他應付款,發票到付款:可以在后期沒有計提部分再借管理費用 借其他應付款(已計提的部分) 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應付賬款-某公司 18萬
答: 同學你好 這個可以的哦
老師您好,請問:款已付,發票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄?①借:預付-暫估 貸:銀行存款②借:管理費用-暫估 貸:預付-暫估
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據, 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據, 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
2021年暫估了3萬的管理服務費用,借:管理費服務費,貸:應付款暫估。2022年,收不到3萬的暫估費發票了,現在要怎么做會計分錄,


芬芳典雅 追問
2018-05-28 15:02
袁老師 解答
2018-05-28 15:18