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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-25 04:27

老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-25 05:58

你好,上面分錄是對(duì)的。因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,一會(huì)再仔細(xì)回答你。

徐阿富老師 解答

2018-05-25 06:31

你好,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,你在銷售收入中已經(jīng)把銷項(xiàng)稅額向客戶收取或者獲得收取權(quán),而所得稅優(yōu)惠只是賬面上核算,沒有錢到企業(yè)的,所以增值稅得優(yōu)惠應(yīng)該做收入而所得稅不用。

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 06:42

老師,那還有其他稅需要確認(rèn)優(yōu)惠的嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-25 07:23

你好,如果增值稅減免,附加稅也不用確認(rèn)收入的。

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 10:38

老師,你的意思如果增值稅減免,附加稅的優(yōu)惠不用確認(rèn)是嗎,?

徐阿富老師 解答

2018-05-25 10:44

你好,是的,沒錯(cuò)的。只要把增值稅減免的做到收入里就好,附加稅不用體現(xiàn)。

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 10:50

老師,如果把附加稅的優(yōu)惠也確認(rèn)到營(yíng)業(yè)外收入算錯(cuò)嗎

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 10:51

老師,小規(guī)模月3萬季度9萬,增值稅免征有優(yōu)惠。那一般納稅人增值稅優(yōu)惠指什么

徐阿富老師 解答

2018-05-25 10:54

你好,附加稅確認(rèn)收益錯(cuò)的。一般納稅人如果3萬以下也是免增值稅的。

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 11:05

一般納稅人3萬也免?我這邊是沒有

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 11:06

老師,如果小規(guī)模納稅人,自開和代開收入,代開部分不免,自開部分免增值稅,這樣情況,下,確認(rèn)稅收優(yōu)惠時(shí),需要確認(rèn)附加稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-25 11:10

你好,附加稅是價(jià)內(nèi)稅,和增值稅不同,所以都不用確認(rèn)收益。

價(jià)值觀 追問

2018-05-25 11:15

謝謝老師o(^o^)o

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老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,減免分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人,增值稅只有二級(jí)科目,沒有三級(jí)明細(xì)的
2018-07-09 12:03:39
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
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