
請問下 稅務局退的增值稅 進項稅 留抵稅額 已經到賬了 是做應交稅費-進項稅額轉出 還是做營業外收入? 可以把完整分錄寫一下嗎?
答: 同學你好 借銀行存款 貸進項轉出
留抵稅額就留抵了,不用轉營業外收入,留抵稅額在應交稅金的借方不轉營業外收入,那張負數發票怎么入賬?
答: 你好!具體產生的原因可以說一下嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結轉分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5336.76 應交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5263.51 應交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學,不要這樣寫,咱每個月發生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。


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2022-06-07 10:14
樸老師 解答
2022-06-07 10:16
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2022-06-07 10:31
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2022-06-07 14:35
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2022-06-07 14:41