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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-10-24 11:08

不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)是不正常的情況,需要仔細(xì)分析原因并進(jìn)行正確的處理,而不是簡單地進(jìn)行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來,應(yīng)先查明形成這種情況的原因。
可能的原因有:記賬錯誤、未及時進(jìn)行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。
如果是記賬錯誤,應(yīng)查找錯誤憑證并進(jìn)行更正;如果是未及時清理的往來款項(xiàng),應(yīng)與對方單位核對賬目,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系后,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行正確的賬務(wù)處理,如收回款項(xiàng)、支付款項(xiàng)或進(jìn)行債務(wù)重組等

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:10

我查之前的賬,發(fā)現(xiàn)同一家單位有些往來掛其他應(yīng)收款,有些掛其他應(yīng)付款,我也不知道為什么要兩邊掛賬

樸老師 解答

2024-10-24 11:13

你沖減了一個往來科目

然后用一個科目就惡意

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:16

我就是只把同一個單位的其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款金額,這樣可以么?

樸老師 解答

2024-10-24 11:17

同學(xué)你好
這個可以的

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你好,最好是按照第2種,按照明細(xì)來。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細(xì)賬借方余額這個選項(xiàng)顯然是不正確的。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細(xì)賬的借方余額有關(guān),它并不涉及其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額實(shí)際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付,這與其他應(yīng)收款是兩個不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負(fù)債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項(xiàng)雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準(zhǔn)確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:38:05
對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好,賬務(wù)處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學(xué)員你好,電子稅務(wù)局填制財報,應(yīng)該填到其他應(yīng)收款1000
2023-01-09 16:52:05
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