郭老師 請問財務報表導出的報表 其他應收款 其他應付款沒有重分類 之前申報財務報表一直就這樣申報的 現(xiàn)在做22年審計報告 那邊需要我們調(diào)整 請問我需要修改22年的賬務處理嗎 現(xiàn)在需要做什么嗎 是不是只要所得稅匯算的資產(chǎn)負債表和審計的一致就可以呢
sun
于2023-04-18 17:19 發(fā)布 ??234次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-04-18 17:21
同學你好
對的
這樣就可以
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你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30

1.其他應收款=其他應收款明細賬借方余額%2B其他應付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應收款僅僅與其他應收款明細賬的借方余額有關,它并不涉及其他應付款明細賬的借方余額。其他應付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應付款的減少或預付,這與其他應收款是兩個不同的概念。
2.其他應收款=上月資產(chǎn)負債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準確地反映其他應收款的期末余額。因為其他應收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:38:05

對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16

好,賬務處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14

學員你好,電子稅務局填制財報,應該填到其他應收款1000
2023-01-09 16:52:05
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sun 追問
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