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婷
于2018-05-19 14:53 發布 ??4453次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-19 14:53
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業外收入——減免稅費
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“減免稅額轉營業外收入“時 記賬分錄如何處理?
答: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業外收入——減免稅費
老師上月分錄減免稅額多轉了600到營業外收入,本月做賬怎么寫分錄呢
答: 你好,你上月的分錄紅字沖減600元就可以了,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模不超30萬但是有專票,那么轉到營業外收入減免稅額包不包括專票應該繳的稅,不包括吧?
答: 你好,專票部分不免增值稅的,這個是教育費附加和地方教育費附加才會計入,增值稅專票部分不包括
[圖片]怎么是營業外收入-減免稅額收入
討論
客戶轉款是5000,我代開填寫的信息也是5000,查看網上代開的信息金額和稅額加起來也是5000 打印出來就變成了5000.01。多的0.01這樣做可以嗎?后面再做 借 減免稅額 49.5 貸 營業外收入(補貼收入) 49.5做這一步分錄的時候0.01可以不用管他是這樣的嗎?
營業外收入-減免稅額 屬于政府補助嗎 平時做賬可以直接做政府補助里面嗎
請問,所得稅減免額怎樣做會計分錄?減免金額用做營業外收入嗎?
增值稅免稅轉營業外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:營業外收入_減免稅額開了兩張發票,金額寫一個分錄可以嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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