
請問公司外購的產(chǎn)品用作職工福利費(fèi),是不是視同銷售,繳納增值稅,如是的話增值稅計(jì)稅依據(jù)是按照什么來?
答: 你好,外購產(chǎn)品做福利費(fèi)不用視同銷售。你不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就好了。
職工福利費(fèi)計(jì)稅依據(jù)
答: 你好,稅前扣除比例按照工資的14%抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,借:管理費(fèi)用-福利借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付職工薪酬-福利借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費(fèi)用-福利貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
答: 最后兩個(gè)可以借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


香蕉口紅 追問
2024-09-27 09:36
宋生老師 解答
2024-09-27 09:37
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2024-09-27 09:39
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2024-09-27 09:41