
采購的商品上月已入庫并全部銷售,同時開具了銷售發票。預付了部分貨款,但是發票未到.
答: 我上月做的暫估入賬,也結轉了成本 1、暫估入賬 借:庫存商品-XX(不含稅) 貸:應付賬款-A公司(不含稅) 2、結轉成本 借;主營業務成本 貸:庫存商品-XX 3、付貨款 借:預付賬款-A公司 貸:銀行存款 我上個月做得對不對?這個月收到進項發票了,又該怎樣沖回來?而且我暫估入賬的金額和發票是一致的。這個月收到發票的分錄應該怎么做?
我公司為糧食收儲企業,和某公司鑒訂一筆代收代儲玉米業務,我公司從農戶收購玉米,在我公司存放幾月后,某公司才提貨,期間,某公司預付80%貨款,月末開具專票后付10%,最后若干月提貨后,再結清10%尾款。想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理?怎么樣處理合適?因為對方要了發票,可不提貨,我這邊相當于對方的暫存庫房了,麻煩老師辛苦一下幫忙解答?。。。?/p>
答: 同學,你好? 想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理? 需要做收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我銷售發出了一批貨物,貨款是之前預付了的,暫未開具銷項發票,如何做賬?
答: 你好!借發出商品 貸庫存商品。


羅老師 解答
2015-11-19 10:17