
老師,加工費7380、金額6307.69、稅額1072憑證是這樣寫:借:生產成本-外加工費6307.69借:應交稅費-應交增值稅進項稅1072.31貸:應付賬款7380請問老師如何結轉分錄怎么做?
答: 借;庫存商品 貸;生產成本
農產品核定扣除的問題 我單位是電廠,燒的都是農作秸稈發電,如果用含稅價入賬:借 原材料 貸 應付賬款 含稅價結賬成本 借 生產成本 貸 原材料 那按農產品核定扣除 怎么做分錄 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 什么呢
答: 應交稅費-應交增值稅(進項稅)是在計入原材料的時應借計入的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:生產成本 制造費用 管理費用 應付職工薪酬貸:生產成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好 外購的發福利的業務嗎

