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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-08 14:25

入庫單有多聯的,到貨發票未到附暫估入庫聯,后期發票到了有正式入庫聯或者沖暫估入庫聯,以便對應那筆業務

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:25

暫估入庫時,就是根據入庫單作為原始憑證記賬,是嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5聯,暫估和正式入庫都要

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三聯

家權老師 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那個不滿足要求的

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:32

那么做暫估入庫分錄時,直接根據倉庫登記的入庫表作為原始憑證可以嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系統打印入庫單做賬

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:37

沒有系統,手工開入庫單的

家權老師 解答

2024-08-08 14:39

那么只有復印1份了,蓋上庫房章

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:39

那么做暫估入庫分錄時,不能直接根據倉庫登記的入庫表作為原始憑證嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟庫房對賬的,財務的數據跟庫房的入庫一致

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收到發票,,,只是借原材料 應交稅費----應交增值稅---進項稅額 貸應付賬款---XX供應商 你所問的分錄,應該先前已經暫估進賬,后面發票才收回來 但完整的分錄不應該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料(暫估) 紅字 貸應付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,, 再重入發票上的 借 原材料---XX材料 應交稅費----應交增值稅(進項) 貸應付賬款-----XX供應商
2016-01-22 10:42:47
入庫單有多聯的,到貨發票未到附暫估入庫聯,后期發票到了有正式入庫聯或者沖暫估入庫聯,以便對應那筆業務
2024-08-08 14:25:01
貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21
借:應付賬款-材料-材料采購-暫估入庫,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應付賬款-材料采購-已收發票。這比分錄的意思,打錯字,應付才對
2016-01-22 10:23:11
借 原材料貸應付賬款暫估
2020-05-27 15:15:26
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