退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長,是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

醫(yī)院購買我們大量試劑 后面我們虧本銷售一臺(tái)儀器 怎么做賬務(wù)處理 發(fā)票可以都認(rèn)證 然后開具出去嗎
答: 同學(xué)你好 按照這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以了
老師,我拿到一份電子普票,因?qū)Ψ介_錯(cuò)公司名稱了,所以對(duì)方紅沖后又開一張正確的發(fā)票。事項(xiàng)都發(fā)生在這月。我想請(qǐng)教下,我拿到錯(cuò)誤發(fā)票時(shí)要不要做賬。以前專票,只要我沒認(rèn)證,票退給對(duì)方就好,我不做賬務(wù)處理。現(xiàn)在普票應(yīng)該怎樣處理呢
答: 你好!一般是用復(fù)印件做一張憑證。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
認(rèn)證完的發(fā)票也需要做賬務(wù)處理嗎
答: 你票到的時(shí)候直接在進(jìn)項(xiàng)科目走賬的話就不做 如果是在待認(rèn)證科目 以后月份認(rèn)證的話 就需要做 借進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證
上月收到一張專票,已認(rèn)證并做賬,結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品名稱開具有誤,并退回,我這個(gè)月該怎么操作該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,我公司收到一張8月專票,已經(jīng)勾選認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方讓退回發(fā)票重新開具,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?
我 有幾張專票,全部的賬務(wù)處理是;認(rèn)證了一部分,認(rèn)證的票正常做賬務(wù)處理 未認(rèn)證的發(fā)票怎么處理?
您好 我們是購貨方 本月收到貨物及發(fā)票 已認(rèn)證并做賬 現(xiàn)在要退貨給銷售方,銷售方原價(jià)退款。 請(qǐng)問發(fā)票需要紅沖嗎? 及賬務(wù)處理是?


香水百合 追問
2018-05-10 14:47
宋生老師 解答
2018-05-10 14:48