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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-07-31 14:50

這種情況下,通常是需要調賬和調整年報表的。


去年 12 月的附加稅應當在去年計提,如果未計提而在今年 1 月進行了賬務處理,導致去年賬上的附加稅數與實際報稅局的數不一致,這會影響去年財務數據的準確性。


調賬的會計分錄為:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費 - 附加稅


同時,調整去年的年報表,將附加稅的金額在相應的報表項目中進行更正

陳洋 追問

2024-07-31 16:09

老師,我今年1月已經記提到今年,并且繳納結轉了,我做您指導的這筆分錄會影響今年的附加稅余額和總數吧?

樸老師 解答

2024-07-31 16:16

跨年的就是做跨年調整的分錄

陳洋 追問

2024-07-31 16:27

借:以前年度損益調整
貸:應交稅費 - 附加稅
老師,如果做上面這個分錄,本年的“應交稅費 - 附加稅“是增加了吧?
本身把去年12月的算在今年1月了,今年就已經多算了,我再做個這相的分錄,是不是更多了?
還是我把今年1月多算的,用紅寫放在上面分錄中?

樸老師 解答

2024-07-31 16:31

同學你好
對的
是這樣的

樸老師 解答

2024-07-31 16:32

今年多算的也得紅沖

陳洋 追問

2024-07-31 16:50

如果去年我少記了100元附加稅,可否這么做:
調去年賬:
借:以前年度損益調整   100
       貸:稅金及附加  100
借:稅金及附加  100
       貸:應交稅費-附加稅  100
紅沖:
借:稅金及附加  -200
      貸:應交稅費-附加稅  -200

樸老師 解答

2024-07-31 16:51

同學你好
可以這樣做

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這種情況下,通常是需要調賬和調整年報表的。 去年 12 月的附加稅應當在去年計提,如果未計提而在今年 1 月進行了賬務處理,導致去年賬上的附加稅數與實際報稅局的數不一致,這會影響去年財務數據的準確性。 調賬的會計分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 附加稅 同時,調整去年的年報表,將附加稅的金額在相應的報表項目中進行更正
2024-07-31 14:50:47
你好,借;應交稅費 貸;稅金及附加 年報按調整之后的數據填寫申報
2018-05-16 11:22:48
去年的稅金,今年補申報,怎么做賬務處理
2016-05-19 22:20:25
你好,是的,是需要調整的。
2025-04-17 15:34:27
你好,需要把多計提的金額沖銷?
2022-04-18 11:13:32
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