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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-10 10:56

1、計提工資及社保:
借:管理費用3962.26+410.5=4372.76

應付職工薪酬--工資3962.26
應付職工薪酬--社會保險費410.5
2、繳納社保費:
借:應付職工薪酬--社會保險費410.5
其他應收款--個人社保費89.24
貸:銀行存款499.74
3、實際發放工資:
借:應付職工薪酬--工資3962.26

貸:銀行存款3962.26-89.24=3873.02
其他應收款--個人社保費89.24

蓓蕾同學 追問

2024-07-10 10:57

所以最好是把個人承擔和公司承擔的部分分開是嗎

王曉曉老師 解答

2024-07-10 11:06

是的,就是需要分開,個人部分不可以入費用

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相關問題討論
你好! 借:應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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