請問一下這樣正確嗎?:計提保險借:管理費用:33678.17 借:其他應收款——個人社保費14328.76 代:應付職工薪酬-社會保險費:33678.17 繳納: 借:應付職工薪酬薪酬-社會保險費:33678.17 貸:銀行存款:48006.93
明
于2021-02-05 11:20 發布 ??1149次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-02-05 11:27
你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
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你好!
借:應付職工薪酬~社會保險費 838
其他應收款~職工社保393.09
貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49

同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
2020-04-10 18:51:52

是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26

你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04

也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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明 追問
2021-02-05 11:40
meizi老師 解答
2021-02-05 11:45