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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-06 14:32

您好,借:以前年度損益調整- 
應交稅費-進項- 
貸:應付賬款-

追問

2024-07-06 14:42

這筆業務被認定為虛列成本,應付賬款怎么平賬呢

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:44

你前面做這個材料是計入到哪里的了,沖這個就可以了

追問

2024-07-06 14:47

不是很理解,能給一個完整的分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:48

你現在不是要把以前的材料做轉出嗎,那前面收到肯定做賬了呀 
借:原材料 
應交稅費 
貸:應付賬款 
現在就是沖這個應付賬款

追問

2024-07-06 14:52

可以直接做成:借:以前年度損益調整 貸:原材料嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-06 14:55

可以的, 這樣也是調平了

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相關問題討論
您好,借:以前年度損益調整- 應交稅費-進項- 貸:應付賬款-
2024-07-06 14:32:37
稅務局讓你賺成本的話,是讓你在那個所得稅申報表里面,那個成本不能扣除,讓你補所得稅。而不是讓你把那個成本也從會計上轉出來,會計上轉出來你的賬平不了,你直接是那個申報表里面把成本不扣除,然后補交所得稅。
2022-07-14 19:49:55
這個計入營業外支出就可以了
2023-08-15 11:22:59
嗯,你好同學,爭吵借主營業務成本貸應交稅費應交進項稅額轉出。嗯,咱正常是這樣做,因為因為跨年的話,咱可以借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-05-19 11:56:35
1、借:庫存商品等 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 2、借:應交稅費-增值稅檢查調整 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-08-17 15:51:57
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