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會計
于2018-05-03 15:41 發布 ??925次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-03 15:42
差額是怎么產生的?如果是四舍五入造成的好調整
會計 追問
2018-05-03 15:43
9938.83,差這么多
QQ老師 解答
2018-05-03 15:44
好看是怎么造成的
2018-05-03 15:48
要查很久,三年前的了,查不到還能調嗎
2018-05-03 15:49
不知到調整什么科目啊
2018-05-03 16:58
11月的進項、銷項未結轉,12月份的時候把進項結轉了 銷項還未結轉 那記錯的可以在18年調整嗎 7月有一筆記錯了 9月有一個忘記了
2018-05-03 17:04
你好!知道原因可以一筆調整
微信里點“發現”,掃一下
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用友上面的 應交增值稅-轉出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額不一致 ,今年期初就對不上也是相差這個數,可以想辦法調回來嗎
答: 差額是怎么產生的?如果是四舍五入造成的好調整
我問下 用友上面的 應交增值稅-轉出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額一致吧
答: 你好!應該一致
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這個應交增值稅的負數金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
答: 您好 請問您的應交增值稅的負數金額在哪里
老師,我賬上應交稅費-應交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,現在我要做個進項稅額轉出,把留抵轉出來,還想把留抵明細 與 報表 調一致了。這個我應該怎么做分錄?謝謝
討論
增值稅納稅申報表上的,上期留抵稅額應該與財務軟件中的應交增值稅-待抵扣的進項金額一致吧(我們應交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用)
年末也不結轉應交增值稅嗎?賬上應交增值稅是開業到現在的累計數,跟申報表留抵數沒法對
老師您好!請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的?是銷項減進項的差額轉到未交增值稅的科目一致么?
我們公司上月有4285.11的留抵稅,本月差項稅8682.47、那實際應交4397.46。這是申報表上的數,這個未交的4397.46是否要與帳上的應交稅金一未交稅額一致呢?那上期的留抵稅42585.11又要與帳上的應交稅金一未交稅額一致嗎?是借方余額嗎?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-05-03 15:43
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2018-05-03 17:04