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夏末微涼
于2022-03-04 19:58 發布 ??1558次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-04 19:59
您好請問您的應交增值稅的負數金額在哪里
夏末微涼 追問
2022-03-04 20:05
眼里拍圖了
2022-03-04 20:06
國稅申報表的留抵稅額不是這個數字
bamboo老師 解答
2022-03-04 20:08
請問有沒有收到發票后沒有勾選認證的
2022-03-04 20:09
都認證了
如果發票都認證了 那賬上進項稅額-銷項稅額后的余額 應該跟增值稅主表留抵稅額一致
2022-03-04 20:10
就是有一張是從待抵扣的轉入勾選的
2022-03-04 20:12
待抵扣轉的時候分錄怎么寫的
2022-03-04 20:30
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅(待抵扣)
2022-03-04 20:31
那這樣寫分錄沒有錯啊 正確的
有兩個單位發票還沒寄出來,沒勾選,這個有關系嗎?
2022-03-04 20:32
那發票沒收到 您入賬了嗎
2022-03-04 20:33
就是申報表里跟賬上的留抵稅額不想等了
2022-03-04 20:36
那您銷項稅額是正確的嗎?勾選的發票清單有沒有打印一下跟賬上的進項稅額逐筆核對?
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應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 賬本上應交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
討論
(增值稅申報表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
老師,這個應交增值稅的負數金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
應交增值稅科目余額與申報留抵余額不一致,補增值稅的那個申報表調增了銷售額,賬需要調銷項嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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