
老師,我工程款開了票款收到了,但是成本票還沒有收到,我先預算暫估了成本分錄是借:工程施工_合同成本,貸:應付賬款_暫估 本月要結轉嗎?
答: 暫估成本是開票就要暫估還是工程款收到暫估?
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應付賬款—暫估結轉成本借:主營業務成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調整損益這些分錄對嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑安裝公司,工程成本暫估入賬結轉了,暫估時:借:合同成本貸:應付賬款-暫估,結轉時:借:主營業務成本貸:合同成本,3個月后,我們可以收到合同成本發票,收到的發票和暫估值一樣應該怎么做賬?是借:應付賬款-暫估貸:銀行存款嗎
答: 您好!可以的。


吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
臭調皮 追問
2018-04-28 15:35
吳月柳 解答
2018-04-29 08:10