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從零開始
于2024-06-14 10:58 發(fā)布 ??245次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務師
2024-06-14 11:01
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅 負數(shù)貸: 主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅
從零開始 追問
2024-06-14 14:55
好的,摘要怎么寫合適呢
家權(quán)老師 解答
2024-06-14 14:57
就是紅沖某月發(fā)票后補開
2024-06-14 15:08
好的老師上一年收到普票一張,做賬借:銷售費用-運費 貸:應付-貨拉拉 憑證號5號今年做賬想把這個沖了,這個錢是由股東支付的, 能做借:應付-貨拉拉 貸:其他應付-股東嗎是要做其他應付ba?摘要怎么寫合適呢
2024-06-14 15:10
摘要就是更正某號憑證,股東墊付款
2024-06-14 15:14
我寫的調(diào)賬的分錄對嗎
對呀,就是那樣做的
2024-06-14 15:38
需要通過以前年度損益嗎
2024-06-14 15:41
都不涉及損益科目,為啥通過以前年度損益呢?
2024-06-14 15:47
這個也不涉及損益科目,他讓我通過以前年度損益調(diào)整對嗎?正確的分錄怎么寫啊
2024-06-14 15:49
你那個業(yè)務涉及損益了呀
2024-06-14 15:57
那我現(xiàn)在這個賬上的多出來預付-中國移動100元 啊,是要把這個100給沖了, 跟我問你的問題把應付-貨拉拉給沖了,這不是一樣的性質(zhì)嗎?
2024-06-14 16:00
你的提問,是做的費用科目沒錯,只是掛的負債科目錯誤哈
2024-06-14 16:22
對 之前的會計科目掛的不對,那我這個預付怎么平呢,是要走以前年度嗎,但是也沒涉及損益啊
2024-06-14 16:25
你前邊做賬都擺平了呀就是借:應付-貨拉拉 貸:其他應付-股東
2024-06-14 16:34
我說我給你截圖的那一個分錄
2024-06-14 16:35
那個老師已經(jīng)回答你了哈,有疑問可以繼續(xù)追問他
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師幫忙看下,這幾張票銷項稅額總共是多少?能是5366.97嗎?跨月的,都是銷項票
答: 你好,你算的是對的數(shù)字
2020年錄賬時把銷項稅額錄錯,以經(jīng)跨年了才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在要怎么調(diào)回來
答: 你好,期初錄入有錯誤嗎?那另一個科目也得錯誤,如果沒有錯誤的話,你的報表不會平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個題銷項稅額怎么算
答: 您好 (28250+11.3)/1.13×0.13+(10*22)*0.13 您看一下過程
這里的銷項稅額不是:5000*0.05/1.17*0.17嗎?
討論
這里面的數(shù)據(jù)哪個是我應該交的銷項稅額
你好老師!銷項稅額少了怎么辦
[Image:{79268D8D-EBBC-DAF3-2DB2-ECCECF605027}.png],請問這里應該是11月開票的銷項稅額嗎?
老師這個銷項稅額怎么算出來的
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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