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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-13 15:26

對的是的,2100這個需要申報增值稅。

郭老師 解答

2024-06-13 15:26

如果這個是含稅的,換算成不含稅的,2100÷1.13×3%的,這個是銷項稅額。

郭老師 解答

2024-06-13 15:27

2100÷1.13×13%,這個的

剛才寫錯了

YX 追問

2024-06-13 15:28

老師,分錄是:借:應收2100,貸: 其他業務收入1858.41,應交稅費-銷項241.59,是這樣嗎?

YX 追問

2024-06-13 15:31

購進二手車時沒有抵扣增值稅,銷售二手車時能不能簡易計稅

郭老師 解答

2024-06-13 15:32

單位是一般計稅的,2013年之后買來的是一般計稅。

郭老師 解答

2024-06-13 15:32

得按照13%來的,當時沒有抵扣是因為政策允許你抵扣,你收到的發票不合格的吧。

YX 追問

2024-06-13 15:32

老師,是不是應該把其他業務收入換成固定資產清理

郭老師 解答

2024-06-13 15:33

哦,具體的是什么問題的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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