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小云
于2018-04-27 17:45 發布 ??709次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-04-27 17:46
應付賬款負數就是預付賬款,根據末級科目調整就可以
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我剛接手一個單位業務,原單位應付帳款年末數為負數,我在建帳時,進行初始化錄入時,系統無法錄入,怎么辦?
答: 應付賬款負數就是預付賬款,根據末級科目調整就可以
我是中間從外帳公司接過來的帳,可以建帳時就按接手時的上月的期末數據錄入做為初始數據嗎
答: 你好 可以的按你上月的期末科目余額表數據做為建賬的期初數據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金蝶操作時,初始化數據后,發現往來單位錄入錯誤,刪除后,發現無法錄入 ,往來單位怎么補錄
答: 你好,不能增加二級科目嗎
老師,請問我現在剛接手一電子制造業公司,之前是手工帳,現在要用ERP系統,根據之前的手工帳在ERP里面建賬錄入期初數據,但是之前的數據全是總數據,期初數據我想根據之前手工帳10月報表期末數錄入,但是會有帳實不符的情況,那么跟之前手工帳不一致的數據在期初建賬的時候,我要怎么處理在期初數據里面呢?
討論
老師,您好!請問我現在剛接手一電子制造業公司,之前是手工帳,現在要用ERP系統,根據之前的手工帳在ERP里面建賬錄入期初數據,但是之前的數據全是總數據,期初數據我想根據之前手工帳10月報表期末數錄入,但是會有帳實不符的情況,那么跟之前手工帳不一致的數據在期初建賬的時候,我要怎么處理在期初數據里面呢?
老師,行政單位預算一體化會計系統使用時,是否錄入期初數?若錄入錄入哪些數據?
老師:請問我剛接手一單位,銀行帳戶已開立三年,但單位一直未入帳,現在想入帳怎么調整?
老師,請問同事在今年初接手帳目時初始化沒有把上年度的期末余額轉過來就直接開始記帳了,現在她要把帳移交給我做時才發現庫存現金科目是負數。一查上年這科目余額也為零,原因是上任會計把它塞到應收賬款了。對這個情況怎么辦?是要把塞進去的數字做說明沖掉再重新制憑證放回原科目嗎還是怎么做?我們是行政事業單位。請賜教
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職稱:中級會計師
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