
繳納的增值稅稅負率跟留抵的有關嗎?假如我這個月開票20萬,6%的增值稅,本需要繳納20/1.06*0.06=1.13萬元,留抵有8萬,這個樣我的稅負率怎么算?
答: 你好!你這樣稅負率是0,因為你沒有交稅
比如之前增值稅多繳納了20萬。現在轉出未見增值稅有負數20萬,期末留抵有負數,怎么消除這些數字
答: 同學,這些數據如果是真實留抵的,等有了應交再去抵沖就是了。如果是數據有錯誤,需要調整,調整你的營業收入和成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假設3月申報了100萬的未開票收入,繳納了16萬的增值稅,4月把100萬開出去,這16萬的增值稅是變成了留抵稅額以后分月可以抵減增值稅的嗎?在稅率變化的特殊時期,這個留抵稅額會不會有時間限制的?
答: 您好,您實際四月份開票的時候,是不需要再交稅了,因為未開具發票的時候已經交了,有留抵可以抵減以后的稅款,這個留抵沒有期限規定的


靜 追問
2018-04-26 16:14
宋生老師 解答
2018-04-26 16:27