
比如之前增值稅多繳納了20萬。現在轉出未見增值稅有負數20萬,期末留抵有負數,怎么消除這些數字
答: 同學,這些數據如果是真實留抵的,等有了應交再去抵沖就是了。如果是數據有錯誤,需要調整,調整你的營業收入和成本。
之前開了20萬發票,跨月了做了銷項負數20萬,現在又開出20萬正數,那當月還用不用繳納增值稅
答: 同學你好,開了負數發票的當月又開了正數發票的情況下,當月是不用再繳增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納的增值稅稅負率跟留抵的有關嗎?假如我這個月開票20萬,6%的增值稅,本需要繳納20/1.06*0.06=1.13萬元,留抵有8萬,這個樣我的稅負率怎么算?
答: 你好!你這樣稅負率是0,因為你沒有交稅

