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吉祥如意??
于2018-04-26 10:02 發(fā)布 ??906次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-26 10:03
你好 借;應交稅費 貸以前年度損益調整
吉祥如意?? 追問
2018-04-26 10:08
我計提:借所得稅費用 貸:應交稅費
鄒老師 解答
2018-04-26 10:09
你好,17年計提是這樣處理,18年調整就是 借;應交稅費 貸以前年度損益調整(這里不能再是所得稅費用 了,因為已經(jīng)跨年了 )
2018-04-26 10:23
所得稅費科目數(shù)據(jù)沒變呀!
2018-04-26 10:24
所得稅費科目不調嗎
2018-04-26 10:25
你好,是的,不調整,正常是應當計入所得稅費用科目貸方,但是跨年了涉及損益的需要換成以前年度損益科目核算的
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17年多計提企業(yè)所得稅,在18年如何調整,分錄怎么寫?
答: 你好 借;應交稅費 貸以前年度損益調整
17年度的企業(yè)所得稅,多繳發(fā)生期在18年11月8號,如果要調整報表怎么調,會計分錄怎么做?
答: 你好,你17年多交所得稅在18年發(fā)現(xiàn)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅納稅調整,調整多計提費用,年度報表需要更改嗎?如果整改分錄怎么寫,賬務如何處理
答: 你好,按照調整之后的來申報就行了。分錄是直接調整就行了
上年度計提企業(yè)所得稅,今年實際繳納比計提多,如何調整分錄
討論
18年計提企稅得時候分錄寫錯了,寫成了這樣:借:所得稅費用,貸:應交增值稅。19年以為沒有計提所得稅,所以做了補計提分錄,借:以前年度損益調整,貸:應交企業(yè)所得稅,借:利潤分配,貸:以前年度損益調整。現(xiàn)在需要怎么處理,調整分錄。
比如18年3.21尚未匯算清繳補繳17年12月的增值稅和企業(yè)所得稅及地稅附加,18年3.21如何做分錄,另外17年的年報表需要調整嗎? 假如7.2日補17年12月份的稅呢,怎樣做分錄,17年的報表需要調整嗎,需調整哪些報表?
去年12月份多計提了企業(yè)所得稅,在1月份如何做分錄調整
我們17年提了壞賬,沒有做遞延所得稅,審計要我們在18年調整,怎么做分錄啊?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624649 個
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吉祥如意?? 追問
2018-04-26 10:08
鄒老師 解答
2018-04-26 10:09
吉祥如意?? 追問
2018-04-26 10:23
吉祥如意?? 追問
2018-04-26 10:24
鄒老師 解答
2018-04-26 10:25