
之前外賬的實收資本是投入的100萬(看銀行單據都是以張三的戶頭轉存的),年末的時候變更法人了,1月份外賬會計把實收資本賬戶做的分錄借:實收資本100萬,貸:其他應付款 張三(不是新法人也不是老法人,實際張三才是老板,),我不明白這是為什么?那后期我的實收資本這塊該怎么做?
答: 您的分錄不對。 借:實收資本——原股東 貸:實收資本——新股東 換股東是股東之間的事,公司沒有關系。
老師您好,之前公司的2018年股東投入記的借款,現在要想把其他應付款轉為實收資本,賬務應該怎么處理?(股東銀行回單沒寫交易用途)
答: 你好,借;其他應付款,貸;實收資本 做這個調整分錄就是了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銀行回單,付款人是本公司名字,收款人是個人,這情況,到底是,借,其他應收款,貸,銀行,還是做 借 其他應付款 貸,銀行搞不懂,到底做那種分錄才是正確的?
答: 這種分錄都可以做是吧,


汀蘭若芷 追問
2018-04-18 10:08
汀蘭若芷 追問
2018-04-18 10:10
岳老師 解答
2018-04-18 10:16
汀蘭若芷 追問
2018-04-18 10:28
岳老師 解答
2018-04-18 14:05