老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

公司成立2年,認繳制500萬注冊,B股東未投一分錢,現在公司分家(協商好B將股份轉給C,只需要將B在公司的項目結算清楚即可,因為B沒有為公司投入錢),B股東在公司的項目,應付賬款19萬(本來賬上有這筆應付款),但是B股東著急付其他公司的費用,就挪用了,并提供的技術服務費發票給我,那就是說,公司應付賬款的錢被B股東付其他項目費用,換就話說,B股東欠公司19萬,但是從賬目上,沒有轉給B,而是轉給了他提供發票的兩家單位,請問這種情況,分家的時候,需要B股東寫個什么協議?
答: 您好,需要B股東寫在公司的賬目已經結清的協議,其中注明,原匯入公司19萬元,后支付給XX公司了。
是技術服務公司收到一張10w的技術服務費發票,發票上稅費寫的免稅,該怎么做賬,借管理費用技術服務費貸應付賬款么?
答: 你好,是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進入制造費用的技術服務費是走應付賬款還是其他應付款
答: 你好,可以計入應付賬款

