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山嵐心畫
于2019-10-26 14:43 發布 ??4186次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-26 14:43
和這個是不是經常有合同,是主營相關么,
山嵐心畫 追問
2019-10-26 14:46
是我們主營做的項目,但是這個是沒有資質的借我們資質做的項目,相關費用是歸入主營成本的
maize老師 解答
2019-10-26 14:50
是不是經常有合同,不是那就做其他應付款,要不你就合同一兩次做應付賬款有點浪費
2019-10-26 15:13
哦哦,沒有經常,那就做其他應付吧
2019-10-26 15:19
是的,我看法是做其他應付款比較合適
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公司做出口的,必須購買擎天系統,這個技術服務費,是放應付賬款,還是放其他應付款
答: 你好,這個放入應付賬款中
企業應付的“技術服務費”、“代理費”、“咨詢費”等,貸方計“應付賬款”還是“其他應付款”?
答: 都可以,一般就是使用應付賬款科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問給我們開票是技術服務費的,我們應該掛應付賬款呢,還是其他應付款呢
答: 和這個是不是經常有合同,是主營相關么,
老師,收到一筆技術服務費發票,款未付,事由是申請標準代理費,這個入應付賬款還是其他應付賬款?
討論
支付的技術服務費,專票到了,款只付了部分,未付的部分是不是計入其他應付款
上個月計提了個管理費用-技術服務費,借:管理費用 貸:其他應付款這月收到發票了 如何沖呢
有一筆分錄不知道怎么做?(1)4.2日,和XX公司簽訂合同,訂購防偽標簽,總計6,000.00,先預付50%貨款,員工先墊資所以,借:預付賬款 3,000 貸:其他應付款 3,000(2)4.20日,收到防偽標簽所以,借:銷售費用-技術服務費 6,000 貸:預付貨款 3,000 應付賬款 3,000收到貨后,發現防偽標簽和原先合同上的模板不一致,于是對方退回1000元,剩下50%的貨款也不用支付分錄應該怎么做?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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山嵐心畫 追問
2019-10-26 14:46
maize老師 解答
2019-10-26 14:50
山嵐心畫 追問
2019-10-26 15:13
maize老師 解答
2019-10-26 15:19