老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

報個稅是報應發工資還是實發工資?扣除的水電怎么做分錄?
答: 你好,根據應付工資申報的 扣除水電費 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
老師早上好,做工資表的時候將個稅少算了,然后實際扣除個稅的時候數字又是合適的,這種的我怎么做分錄呢
答: 您好,那實際賬上是少計提了嗎?,申報系統里是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,工資中扣除下的個稅如何做分錄
答: .你好1計提工資的時候: 借:其他應收款 管理費用等 貸:應付職工薪酬—工資 應繳稅費—個人所得稅 2.發工資的時候 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款 現金/銀行存款 3.交稅時候 借:應繳稅費—個人所得稅 貸:銀行存款—納稅戶

