老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

對公轉給員工的報銷款要先做其他應收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
答: 你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
答: 你好!這個屬于費用會計處理,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司之前匯了5萬給項目經理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費用-相關明細 1萬 貸:其他應收款-某某1萬,可以嗎?是否合規?
答: 你好,分錄沒有錯,就是這樣做

