
物業(yè)出門證成本2017年做了暫估(金額很少),年底發(fā)票沒有到,未做相應的賬務處理,現(xiàn)在仍舊沒有發(fā)票,成本金額也極少,怎么賬務處理好老師?
答: 匯算清繳前發(fā)票還沒到的 匯算申報時候做納稅調增處理即可
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結轉了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務處理?
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)


三順 追問
2018-04-13 10:04
李老師 解答
2018-04-13 10:05
三順 追問
2018-04-13 11:05
李老師 解答
2018-04-13 11:07
三順 追問
2018-04-13 11:13
李老師 解答
2018-04-13 12:02