
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
請問下暫估成本入賬已季報。現在回的發票與暫估成本之間差了六分錢。發票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務處理
答: 借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配,這個金額是六分。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好!我11月把發票金額開錯了……并結轉了成本,12月開了紅票并開正確的發票,我要怎么做賬務處理?
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數 借主營業務成本負數 貸庫存商品負數


T 追問
2020-03-17 07:00
bamboo老師 解答
2020-03-17 07:17