我公司給員工購買了米面油福利3000,已經(jīng)取得增值稅普票,計入管理費用-福利費,本月的應計提工資為50000,但是按規(guī)定不是需要合并工資繳納個稅嗎,請問金三個稅系統(tǒng)里如何合并?我的疑問是如果福利費加入應發(fā)工資里,金三系統(tǒng)的應發(fā)工資就是我工資表的應發(fā)工資+福利費的合計53000,這個數(shù)據(jù)和我的工資表以及賬目中的計提工資50000元就不附了;如果工資表里也把這個福利費的金額填寫進去,那這3000元是不是計入管理費用兩次,發(fā)票一次,應發(fā)工資一次?福利費合并繳納個稅該怎么做才是正確的?
心中的太陽
于2018-04-13 08:21 發(fā)布 ??1335次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-04-13 08:57
你好,可以將3000填到工資表里面,1. 購買時用3000發(fā)票作為憑證,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款 2.計提的時候,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利
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你好,可以將3000填到工資表里面,1. 購買時用3000發(fā)票作為憑證,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款 2.計提的時候,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利
2018-04-13 08:57:23

認證抵扣了就需要做進項稅額,普通發(fā)票沒有進項稅額
2017-02-22 11:43:32

你好,通過主營業(yè)務收入,應交稅費調整的
2017-11-09 13:13:34

你好,你當時的分錄是?
2017-01-12 12:26:56

同學你好
計入收入
2.計入成本
2022-01-04 15:44:30
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心中的太陽 追問
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