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純真的歌曲
于2024-04-10 08:46 發布 ??597次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-04-10 08:48
你好,這個可以不用開票,但是要正常申報。
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我們收到境外公司的技術服務費,我們需要開發票嗎?如何申報納稅
答: 你好,這個可以不用開票,但是要正常申報。
一般納稅人開具6%的技術服務費如何申報?
答: 你好,在服務類的那一項填寫
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤技術服務費如何做賬!增值稅申報如何做!
答: 你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 在減免稅額明細表填寫全額抵扣就是了
開票是開 信息技術服務 技術服務費,需要申報文化事業建設費嗎?
討論
一般納稅人,*信息技術服務*增值稅發票稅控技術維護費以及*信息技術服務*服務費,這二種費用均能抵扣嗎?如何做分錄?
老師問一下 開具發票開具的信息技術*服務費 這個印花稅是按照技術服務申報嗎?
取得技術服務費發票和開出技術服務費發票應如何做賬?
老師好:我司準備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費服務,流程是:海外客戶通過我司提供的預定平臺預定酒店,我司先通過可外幣結算的第三方來墊付房費,海外客戶按月或者按單結算該房費給我司(以海外酒店當地貨幣結算),房費是1:1結算,同時按預定成功訂單收取海外客戶服務費,最終我司依該服務費來申報收入和繳稅。當前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經紀代理服務*代訂酒店普票給我司,我司正常應開具相同普票給海外客戶,同時還應開具技術服務費發票,但海外客戶不認可國內發票,要求開具形式發票,該形式發票如何申報納稅呢?麻煩老師看下,我司針對這種情況應如何處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 288557 個
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