老師好:我司準備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費服務,流程是:海外客戶通過我司提供的預定平臺預定酒店,我司先通過可外幣結算的第三方來墊付房費,海外客戶按月或者按單結算該房費給我司(以海外酒店當地貨幣結算),房費是1:1結算,同時按預定成功訂單收取海外客戶服務費,最終我司依該服務費來申報收入和繳稅。 當前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經紀代理服務*代訂酒店普票給我司,我司正常應開具相同普票給海外客戶,同時還應開具技術服務費發票,但海外客戶不認可國內發票,要求開具形式發票,該形式發票如何申報納稅呢? 麻煩老師看下,我司針對這種情況應如何處理?
Lily
于2023-06-09 10:27 發布 ??815次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-06-09 10:29
你好1; 形式發票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務費來報稅哈; 你只是代收款 ;在扣除服務費 在去支付給海外客戶
相關問題討論

您好,這兩個沒什么區別的
2021-11-23 05:46:06

同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24

你好,你當地稅局沒有給你單位核定技術合同印花稅?
2018-07-04 15:19:17

您好,同學,需要繳納,按照技術合同
2023-04-21 15:27:24

你好1;? 形式發票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務費來報稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務費 在去支付給海外客戶??
2023-06-09 10:29:24
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