
老師我退了增值稅,申報表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
去年有兩筆出口貨物, 退稅率為0 ,但當時填寫增值稅申報表時是按免抵退稅收入填報的, 現在稅局通知要求補繳稅款,請問應該如何進行增值稅申報? 是否需要修改去年的免抵退稅收入?
答: 您好,您可以去更正報表,如果稅務局通知你們,那你們最好按照稅務局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務局指導填寫,避免還是不通過
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。

