老師,是一般納稅醫(yī)療服務(wù)公司,2023年開(kāi)了發(fā)票給醫(yī) 問(wèn)
借應(yīng)收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,這個(gè)有沒(méi)有什么影響,現(xiàn)在 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)事的,不影響的。 答
公司請(qǐng)人做的倉(cāng)庫(kù),對(duì)方代開(kāi)的是金屬制品--倉(cāng)庫(kù)鋼 問(wèn)
可以那樣開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的 答
建筑業(yè)如果成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策? 問(wèn)
你好,這個(gè)稅法上沒(méi)有特殊優(yōu)惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費(fèi)用30萬(wàn) 貸:應(yīng)付 問(wèn)
取得本年能取得發(fā)票就不納稅調(diào)增 答

我的航天信息技術(shù)維護(hù)費(fèi),抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),雖然應(yīng)稅稅費(fèi)的一級(jí)科目上減少交稅了,但減免稅款這個(gè)科目上不是有余額了
答: 是要將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的
年支付的技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年都可以抵減,抵稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)貸:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目里面沒(méi)有(減免稅額)???
答: 沒(méi)有這個(gè)科目 ,需要增加這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是小規(guī)模納稅人,私營(yíng)醫(yī)院,增值稅減免。現(xiàn)在交了航天稅控的維護(hù)費(fèi),今天說(shuō)分錄是這樣:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用那賬面:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是一直有余額了?
答: 你好,小規(guī)模借方是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值 與銷售應(yīng)交稅費(fèi)的貸方差額繳納就沒(méi)有余額了


張艷老師 解答
2018-04-11 13:13
張艷老師 解答
2018-04-11 13:16