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琴琴
于2018-04-10 11:10 發布 ??537次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-04-10 11:26
您好,未認證時,借:相關成本費用科目,應交稅費-待認證增值稅,貸:現金或者銀行存款。認證后,借;應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應交稅費-待認證增值稅。
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7月購買方抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發票,那購買方收到銷售方給開的紅字發票,要怎么做分錄
答: 您好,就是做之前分錄的紅字分錄就是了。
老師,請問下開出發票和收到專票是這樣做分錄嗎,然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對嗎,進項大于銷項的話,月末就不用操作什么了,對嗎
答: i進項發票抵扣了嗎 勾選了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個項目的電費,是由外包單位支付,這個發票開的我們公司,怎么做分錄,可以抵扣進項不?
答: 要作為你單位的費用的話,到是可以,也就是你單位承擔
如果當月發票只有銷項5848,沒有進項0,上月留抵扣有24925,該如何做分錄
討論
老師,請教下,就是公司每個月進項大于銷項,留底的進項很多,那我本月收到的開票軟件年費這個發票,是不是不能抵扣,要登以后留底用完才能抵扣是嗎。就是說我做分錄的時候,第二步減免的暫時不要做。是這樣子嗎,還是要正常做,怎么理解?
這個月來了發票 但是我沒有認證 這個要怎么做分錄 是做待抵扣進項?
進項發票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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