
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年做錯憑證,把待抵扣進項稅記進管理費用了,應(yīng)怎樣調(diào)整
答: 借;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 你好,可以做這個調(diào)整分錄
你好,請問下,這個月發(fā)現(xiàn)4月的記賬憑證做錯了,做成借:管理費用,貸應(yīng)付賬款,忘了進項稅了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年1月份,公司賬上的進項稅記了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),這筆進項票在認證系統(tǒng)上實際沒有抵扣掉,那現(xiàn)在待抵扣的進項稅還有很多,這筆現(xiàn)在暫時不打算抵扣了,我賬上要怎么把這個進項稅調(diào)整過來?賬上是把這筆做銷售費用了,這筆進項掛銷售費用,這樣可以嗎?
答: 借待認證進項稅額,借進項稅額,負數(shù),這樣掛著,
老師這個憑證的貸方記管理費用做錯了,怎樣調(diào)整憑證呢?這個錯的憑證 是2022年的,現(xiàn)在2023年調(diào)整,怎樣做會計分錄呢,財務(wù)報表受影響嗎?
"怎么調(diào)整去年的管理費用,代理記賬做錯了,專票未抵扣的,直接做成借:管理費用貸:應(yīng)付賬款漏了進項稅額。今年怎么調(diào)整"
去年做了一筆分錄:管理費用,應(yīng)交稅金—進項稅,貸:現(xiàn)金,后來發(fā)現(xiàn)進項稅不能抵扣。今年把他調(diào)出來。怎么做?

