
你好,請(qǐng)問下,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)4月的記賬憑證做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,忘了進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
你好 想問下我上一年度做了一筆記賬憑證 借:管理費(fèi)用 -400貸:其他應(yīng)付款 -400本年度發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 我只一筆記賬憑證應(yīng)該要怎么處理?分錄如何做?
答: 你正確的分錄應(yīng)該是咋樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一月份的有一筆分錄錯(cuò)了,記賬憑證上是,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。但是丁字賬上錄的是,借:現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在要怎么做呢,
答: 你好,是憑證對(duì)的,還是丁字賬的科目是對(duì)的呢?

