BOM表的單價是不是直接采購價?要是同時有3-4家供 問
你好,這個是要按平均價,一般是加權平均價。 答
發放12和1月發放了,申報去年12月和今年年三個月申 問
您好,在匯算清繳前發放,就不用調增的 答
老師,我一季度產生利潤了,財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的,可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發票還可以紅沖重開嗎 問
你好,那個可以紅沖的,需要對方開紅字信息確認 答
老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發票的話,稅率是 問
你好,你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答

老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務掛的借:其他應付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷,賬務是借:管理費用貸:其他應付款。但是今年其他應付款就出現借方余額了。
答: 同學你好 你的問題是什么
企業發生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
答: 你好,匯算清繳的時候調增了嗎?如果調增了的情況下,借其他應收款貸利潤分配。
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎
收到某某公司開來的服務費發票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
老師,我們公司的餐費和辦公費用都是先墊付在報銷,那在報銷時還用先有一筆借:管理費用 貸:其他應付款一某某嗎?直接走一筆借:管理費用 貨:銀行存款可不可
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應付款,付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢

