請問一下老師:運輸經營部(個體工商戶),可以轉為一般 問
您好,可以的, 可以是一般人的 答
老師公司有一筆95萬元的預收款,已經快兩年了一直 問
您好,要做賬務處理: 借 :預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” 后期開票時:先用紅字沖回上述分錄,再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報: 申報未開票收入:在增值稅申報表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票:在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負數(shù)沖回,在對應開票欄正常填數(shù)據即可,這是合規(guī)的操作。 看看,你還有哪不理解的? 答
老師您好 公司買了車 收付一部分 月供說是沒有辦 問
操作可行但有風險。需附件:購車合同、發(fā)票;法人貸款合同;銀行轉賬回單;可簽借款協(xié)議。支付利息時法人低于 500 元可不開發(fā)票,超 500 元需開發(fā)票。 答
企業(yè)所得稅第一季度至第四季度的季初人數(shù)和季未 問
你好,一季度的季度初就是去年12月申報的人數(shù)。季度末就是3月申報的人數(shù),二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的,季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月,季度末日是12月。 答
請問公司每個月給員工報銷加油費,需要并入工資薪 問
是的,那個造工資表做車補 答

就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應付款-××然后當年2021年錢已經從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
答: 同學你好,是可以的;;;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
答: 沒問題的,可以這么做的


安靜的不安靜aj 追問
2020-07-10 13:22
郭老師 解答
2020-07-10 13:25