你好老師,外貿(mào)企業(yè),一張報(bào)關(guān)單列明了四種商品,但是 問
發(fā)票開具內(nèi)容 在發(fā)票的“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫三種可退稅商品的信息,金額填報(bào)關(guān)單上這三種商品的金額合計(jì),按出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的中間匯率折算成人民幣,單價(jià)由系統(tǒng)倒算。 備注欄填寫 備注欄填寫合同號、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價(jià)成交,還需注明FOB價(jià),此處的FOB價(jià)填寫三種可退稅商品對應(yīng)的FOB價(jià)合計(jì),不是報(bào)關(guān)單總額。 答
老師請問一下如果是暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒 問
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額, 工資是在職工薪酬明細(xì)表第一行稅收金額實(shí)際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。 答
老師,匯算清交中的 期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和 問
你好,期間費(fèi)用的是總數(shù),不涉及調(diào)整 調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項(xiàng)明細(xì),而且涉及調(diào)整 答
老師,我們從日本進(jìn)口原材料,成交方式是FOB,那貨代開 問
你好,可以的。你們負(fù)擔(dān)的話沒問題。 答
預(yù)計(jì)銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答

我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度普票增值稅是2012.33,紅沖了一張代開的增值稅專票,增值稅是333.59,當(dāng)時(shí)這個(gè)增值稅已經(jīng)扣過了,我們現(xiàn)在需要交多少增值稅
答: 你好,需要按2012.33-333.59補(bǔ)交增值稅
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了80000的票,然后其中兩萬是增值稅專票,已經(jīng)繳納過增值稅了,是六百的增值稅,我現(xiàn)在小稅種還需要繳納嗎
答: 自開發(fā)票部分是不用繳納地稅附加稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度多開了一張發(fā)票,導(dǎo)致得交增值稅,這個(gè)月可以沖紅嗎?沖紅后用交增值稅嗎?
答: 你好,可以紅沖,但是上季度超過一樣要先交稅的,這個(gè)月紅沖只能抵本季度的。

