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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-09 09:56

當時付的45000是怎么做的分錄?

助教 追問

2018-04-09 10:03

借:其他應付款-暫存款45000   
貸:銀行存款45000

張艷老師 解答

2018-04-09 10:05

為什么不借方做其他應收款科目呢? 
您現在是要將這筆支付作為匯算清繳稅前扣除嗎?

助教 追問

2018-04-09 10:17

現在就是付給建筑公司了19000,有總的64500的發票,所以要沖銷

張艷老師 解答

2018-04-09 10:19

要是計入今年的帳中,就做    
借:管理費用等--維修費   64500  
  貸:銀行存款    
其他應付款-暫存款45000

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相關問題討論
當時付的45000是怎么做的分錄?
2018-04-09 09:56:25
公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應付職工薪酬,支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應付款。沒有計提個人公積金和社保,應該不計提。
2019-11-06 20:30:04
同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整---- 借:其他應付款, 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統一規定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業外收入,而不能沖減當期管理費用。 管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下: 借:其他應付款--某某 貸:管理費用 摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
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