
2016年付維修費45000,沒有發(fā)票(會計分錄是放在其他應付款暫存款里),現(xiàn)在有發(fā)票補付尾款19000,應該怎么做分錄
答: 當時付的45000是怎么做的分錄?
公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應付工資嗎?支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應付款?如果之前沒有計提個人公積金和社保,應該怎么做分錄?
答: 公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應付職工薪酬,支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應付款。沒有計提個人公積金和社保,應該不計提。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司規(guī)模比較小,很多費用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費用 貸:其他應付款-XX,這樣可以嗎?
答: 這樣處理是正確的?


hielo一。* 追問
2019-11-06 20:37
克江老師 解答
2019-11-06 20:38