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美好的襯衫
于2019-06-19 19:06 發布 ??2197次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-19 19:06
得去大廳修改了,填寫退稅申請
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增值稅申報錯誤,已經扣款,怎么申請退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請
商貿型企業,執行增值稅申報免抵退的進項稅是先抵銷項稅,剩下的進項稅若有出口就能申請退稅申請是嗎?
答: 商貿型企業執行的不是免抵退,而是出口退稅政策 商貿型企業的內外銷的進項和銷項應該分別核算。內銷進項不可以用來申請退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年2月份增值稅申報數字填錯導致多交了,已向稅局申請退稅留抵,正在受理中,帳務如何處理?
答: 您好,暫不做處理,退回時再處理。
老師,軟件增值稅即征即退怎么申請退稅的?直接在電子稅局增值稅申報表上面填寫嗎?還是有另外的操作?
討論
老師問一下 之前有留抵稅額175734.5,4月申請退稅并收到退稅175672.99,在增值稅申報表里面退稅的在進項稅額轉出175672.99,請問一下這個業務的會計分錄是怎么做的?
老師:我沒表達清楚。我是外貿出口企業,我3月份有出口業務,當時由于證件不齊沒做任何處理,計劃在4月份確認免稅收入并在5月申報期內申報。由于操作不熟練,在5月9號才對相應進項發票退稅確認(提示所屬期是5月),請問老師我何時申報退稅? 我是在5月申報期申請退稅嗎?與增值稅申報表免稅收入有關系嗎?
老師:我沒表達清楚。我是外貿出口企業,我3月份有出口業務,當時由于證件不齊沒做任何處理,計劃在4月份確認免稅收入并在5月申報期內申報。由于操作不熟練,在5月9號才對相應進項發票退稅確認(提示所屬期是5月),請問老師我何時申報退稅?我是在5月申報期申請退稅嗎?與增值稅申報表免稅收入有關系嗎?
老師,四五月份的銷售額更正申報到三月份,三月要補繳7萬五千多增值稅。四五月分更正后都不需要交增值稅。四五月份更正前一共交了六萬多的稅…。那現在申請退稅,只能退六萬多?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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