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菲童牛寶
于2018-04-04 21:45 發布 ??1437次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-04 21:47
你好,預收是借方,預付是貸方余額嗎?
鄒老師 解答
2018-04-04 21:50
老師,是預收是借方,預付是貸方。
你好,那是可以這樣調整的
2018-04-04 21:53
但是我調整之后,貨幣成了負數,資產總額成變少了?該怎么辦呢
2018-04-04 21:54
預收帳款調入應收帳款,預付款調入應付款,這樣并不涉及貨幣資金變動啊
2018-04-04 22:04
我是調兩個地方,銷售收入那里是:借:銀行存款 借:預收帳款 (之前借方只寫銀行存款) 貸:主營業務收入 貸:稅金 購入庫存商品那里調:借:庫存商品 借:應交稅 貸:預付帳款(之前貸方只寫銀行存款) 貸:銀行存款 就是這樣子調后,預收和預付金額少了一點,但是銀行存款就成了負數了
2018-04-04 22:16
預收帳款調入應收帳款,預付款調入應付款,應該是從哪里調呢?正確的分錄是怎么樣?麻煩寫出來一下 謝謝
2018-04-05 08:42
預收帳款調入應收帳款 借;應收賬款 貸;預收賬款 預付款調入應付款 借;預付賬款 貸;應付賬款 調整是這樣做分錄的
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年度清算匯繳調整,預收帳款調入應收帳款,預付款調入應付款后,負債表的資產總額變少了,本年利潤不變,這樣可以的嗎
答: 你好,預收是借方,預付是貸方余額嗎?
年度清算匯繳時,調整預付帳款到應付,預收帳款調到應收帳款后,負債表資產總額變大了,比原來增加了幾十萬,這樣子對的嗎
答: 你好,這樣對的,會計上叫做重分類。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
資產負債表應付帳款是負數,調入預付賬款中,應付賬款無余額,那么2022年我申報表的期初數是按這弘調整后的報表做為期初嗎
答: 你好 可以的,這個你有合理的理由是可以這樣的
老師您好 請問一下 在資產負債表上調整了應收帳款 應付帳款 應交稅費 未分配利潤 在利潤表上調整了營業收入和營業成本 那么對應的現金流量表會發生改變嗎
討論
預收帳款、預付帳款、應收帳款、應付帳款都掛了很多帳,實際上是沒有多少的了,但找不出來哪里錯了,可以做一筆分錄銷掉嗎?借:預收帳款,貸:應收帳款 借:應付帳款,貸:預付帳款但是這增做后,負債表總資產又增加了很大的金額,這樣可以嗎
資產負債表的預收帳款和預付帳款金額好上百萬,應收帳款和應付帳款就只有幾萬塊,如果我不調整的話,可以的嗎?會有什么影響嗎?稅局會查嗎
你好老師,現在沒有調去年的賬,是不是報年報的時候把利潤表的收入手動調增,資產負債表不變,這樣報年報?匯算清繳的收入也是填手動調整后利潤表那個收入?做帳四月份通過以前年度損益調整來做?
我老板從公司借了10萬掛在其他應收賬款里,他現在要我給股東看的2019年年報表里將其他應收帳款減少,應付帳款減少。結果我將應付帳款余額增加庫存商品增加末分配利潤減少這樣調了資產負債表及利潤表。這樣做可以嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2018-04-04 21:50
鄒老師 解答
2018-04-04 21:50
鄒老師 解答
2018-04-04 21:53
鄒老師 解答
2018-04-04 21:54
鄒老師 解答
2018-04-04 22:04
鄒老師 解答
2018-04-04 22:16
鄒老師 解答
2018-04-05 08:42