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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-07 16:20

同學(xué)您好!  對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發(fā)票和付款的情況,應(yīng)暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。待下月收到發(fā)票時,再沖回暫估,并按實(shí)際金額入賬。對于加工商品本月發(fā)出但下月收款開票,應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款,會計分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應(yīng)收賬款。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 16:28

那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?,能否把這一整個流程的會計分錄列出來,我照著流程做賬就好了比如,暫估入庫怎么沖回,然后又怎么進(jìn)行下一步,一直到銷售回款分錄,到最后結(jié)賬,所有的會計分錄

易 老師 解答

2024-03-07 16:31

會計分錄流程包括:暫估入庫時,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估;收到發(fā)票沖回暫估,再按發(fā)票金額入賬;銷售時,借應(yīng)收賬款,貸銷售收入、應(yīng)交稅金;回款時,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款;月底結(jié)賬,將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。注意根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整分錄。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 16:51

本月貨品銷售出去了,但是雙方還沒對賬,不確定銷售金額,比如說2月銷售貨出去,3月才會對賬確認(rèn)金額,然后開票,對方付款,因為不能確定,2月份銷出去的這批貨,可能有些貨品,甲方會放到4月份對賬

易 老師 解答

2024-03-07 16:56

本月貨品已銷售但尚未對賬,銷售金額暫不確定。部分貨品可能延遲至下月對賬。因此,2月份的銷售收入暫無法準(zhǔn)確核算。待3月對賬確認(rèn)金額后,再行開票收款。期間需做好銷售記錄,確保后續(xù)賬務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 17:03

就是說不確定收入的情況下,先不做賬,等確認(rèn)收入金額了再做賬對嗎?如果這樣的話庫存對不上,貨已經(jīng)發(fā)出去了,我能不能做,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

易 老師 解答

2024-03-07 17:06

在不確定收入的情況下,確實(shí)建議先不做賬,待確認(rèn)收入金額后再進(jìn)行賬務(wù)處理。若貨已發(fā)出但收入未確認(rèn),為保持庫存準(zhǔn)確性,可以做借:發(fā)出商品,貸:庫存商品的分錄,以反映庫存的減少。待收入確認(rèn)后,再結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本和收入。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 17:12

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,比如確認(rèn)收入了,怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),這一流程的結(jié)束

易 老師 解答

2024-03-07 17:16

您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品

高挑的麥片 追問

2024-03-07 17:31

那我采購原材料,做暫估入庫,收到發(fā)票再沖回,之后的會計分錄怎么做?然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

易 老師 解答

2024-03-07 17:35

采購原材料暫估入庫時,會計分錄為借原材料(暫估)、貸應(yīng)付賬款(暫估)。收到發(fā)票后,沖回暫估,再憑發(fā)票入賬。月末,根據(jù)領(lǐng)料單結(jié)轉(zhuǎn)成本。確保原材料與應(yīng)付賬款準(zhǔn)確對應(yīng),成本合理分?jǐn)偂>唧w操作需遵循會計準(zhǔn)則,確保財務(wù)記錄真實(shí)可靠。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 17:49

憑發(fā)票入賬的會計分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,

易 老師 解答

2024-03-07 17:54

憑發(fā)票入賬的會計分錄通常是借相關(guān)成本費(fèi)用科目(如原材料、辦公費(fèi)等),貸應(yīng)付賬款或銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)分錄則根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)而定,如成本結(jié)轉(zhuǎn)為借生產(chǎn)成本,貸相關(guān)成本費(fèi)用科目;收入結(jié)轉(zhuǎn)為借相關(guān)收入科目,貸本年利潤。具體操作需根據(jù)會計準(zhǔn)則和企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 18:19

那我前面的發(fā)出商品,這個科目怎么來的,只有庫存商品這個科目呀

易 老師 解答

2024-03-07 18:23

已發(fā)出但收入未確認(rèn),為保持庫存準(zhǔn)確性,可以做借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

高挑的麥片 追問

2024-03-07 18:30

我的意思是,科目里只有庫存商品,沒有發(fā)出商品,采購進(jìn)來的原材料也都后面結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那發(fā)出商品怎么來的,我沒有采購回來,怎么發(fā)出

易 老師 解答

2024-03-07 18:32

如果科目設(shè)置只有庫存商品而沒有發(fā)出商品,且原材料最終都結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品,那么“發(fā)出商品”可能指的是從庫存商品中銷售或轉(zhuǎn)移出去的商品。在實(shí)際操作中,即便沒有單獨(dú)設(shè)置發(fā)出商品科目,也應(yīng)通過庫存商品的減少來反映商品的發(fā)出,確保賬實(shí)相符。

高挑的麥片 追問

2024-03-07 18:36

那我的會計分錄直接寫借:發(fā)出商品,貸庫存商品就可以了對嗎,需要二級科目嗎?

易 老師 解答

2024-03-07 18:37

學(xué)員您好,是的,對的

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同學(xué)您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發(fā)票和付款的情況,應(yīng)暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。待下月收到發(fā)票時,再沖回暫估,并按實(shí)際金額入賬。對于加工商品本月發(fā)出但下月收款開票,應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款,會計分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應(yīng)收賬款。
2024-03-07 16:20:41
你好 7月26號 借預(yù)付賬款 2000 貸銀行存款 2000 8月7號 不用做分錄 8月12號 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 13105 預(yù)付賬款 2000
2019-09-17 11:07:40
您好 貸到票未到 借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估
2018-12-06 10:24:27
您好!如果您是小規(guī)模納稅人就要,如果您是一般納稅人收到普通發(fā)票也要。
2016-06-22 16:31:36
您好,退回就沖減原材料入賬即可
2022-10-22 19:37:26
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