
老師;采購(gòu)原材料入庫(kù),貨款也支付,沒(méi)有收到發(fā)票,怎么做分錄
答: 您好 貸到票未到 借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估
7.26號(hào)購(gòu)原材料7240,貨未發(fā),銀行預(yù)付訂金2000。8.7號(hào)購(gòu)原料7865,貨未發(fā),款未付,8.12號(hào)兩批貨起送過(guò)來(lái),原材料入庫(kù),銀行支付13105,如何做分錄
答: 你好 7月26號(hào) 借預(yù)付賬款 2000 貸銀行存款 2000 8月7號(hào) 不用做分錄 8月12號(hào) 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 13105 預(yù)付賬款 2000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問(wèn)#老師采購(gòu)原材料入庫(kù)按我們自己的磅單,結(jié)算是按對(duì)方磅單結(jié)算的,中間的磅差怎么做賬?
答: 同學(xué)你好,直接按自己的磅單數(shù)量,按對(duì)方的磅單結(jié)算金額,扣除增值稅,記入原材料就行了。

