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上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
16年5月份的業務收入(含稅價)開了營業稅發票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
16年5月份的業務收入(含稅價)開了營業稅發票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理


adaxu 追問
2024-02-26 12:06
宋生老師 解答
2024-02-26 12:08